Faktúra č. DFB/22/0323

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 376,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 174/22
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť