Faktúra č. DFB/22/0322

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0322
  • Popis fakturovaného plnenia: spracovanie PD - zmeny plynofikácie - ŠI
  • Dátum doručenia: 26.09.2022
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.172/22
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť