Faktúra č. DFB/22/0321

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakovýc h zariad. ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota: 1 853,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 157/22
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť