Faktúra č. DFB/22/0311

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: switch na ŠI, dátové káble a video kábel do učebne ŠK
  • Dátum doručenia: 09.09.2022
  • Celková hodnota: 88,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť