Faktúra č. DFB/22/0306

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - Robotika
  • Dátum doručenia: 07.09.2022
  • Celková hodnota: 297,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť