Faktúra č. DFB/22/0300

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0300
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky el. zar. na ŠI ľavé krídlo
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota: 1 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.162/22
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť