Faktúra č. DFB/22/0295

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0295
  • Popis fakturovaného plnenia: rošt masív v ráme - 5 ks (ŠI)
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 244,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť