Faktúra č. DFB/22/0291

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky kancelárske 16 ks
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 511,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.159/22
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť