Faktúra č. DFB/22/0283

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: rýchlovarná konvica - kuchynka
  • Dátum doručenia: 22.08.2022
  • Celková hodnota: 13,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť