Faktúra č. DFB/22/0280

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: pristavenie VOK a vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 17.08.2022
  • Celková hodnota: 102,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.150/22
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť