Faktúra č. DFB/22/0277

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0277
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby na projekt Erasmus+ DV
  • Dátum doručenia: 12.08.2022
  • Celková hodnota: 58,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.147/22
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť