Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0277
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby na projekt Erasmus+ DV
- Dátum doručenia: 12.08.2022
- Celková hodnota: 58,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.147/22
- Dátum zverejnenia: 20.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť