Faktúra č. DFB/22/0254

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: LCD display - 1 ks
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 85,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.136/22
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť