Faktúra č. DFB/22/0241

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠK (povala)
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 327,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť