Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0241
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠK (povala)
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 327,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť