Faktúra č. DFB/22/0229

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0229
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 2.Q 2022
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť