Faktúra č. DFB/22/0226

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus VALT: preprava na trase PO-Burgas a späť od 17.6.2022-25.6.2022-2 učitelia a 5 žiakov
  • Dátum doručenia: 28.06.2022
  • Celková hodnota: 1 925,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/2
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť