Faktúra č. DFB/22/0223

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI, obrusy ŠK
  • Dátum doručenia: 27.06.2022
  • Celková hodnota: 456,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť