Faktúra č. DFB/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava havarijného stavu-ŠI
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 6 347,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo z 25.5.2022
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť