Faktúra č. DFB/22/0189

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 25.11.21-24.05.22
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 3 963,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť