Faktúra č. DFB/22/0185

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 24.2.22-17.5.22 ŠI
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 1 003,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť