Faktúra č. DFB/22/0173

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt DV: doplatok cestovného - Írsko žiaci + sprevádzajúca osoba
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť