Faktúra č. DFB/22/0153

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: Projekt Dig.vedomosti: mobilita Írsko - Limerick: 10 žiakov a 1 pedagóg 15.5.-4.6.2022
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 22 602,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť