Faktúra č. DFB/22/0136

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 177,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rámcová z.z5.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť