Faktúra č. DFB/22/0125

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI + baterky ŠK
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 1 428,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054+069+070/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť