Faktúra č. DFB/22/0112

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.2.2022-7.3.2022
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 4,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť