Faktúra č. DFB/22/0099

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt DV: preprava PO-Shannon a späť Dublin-PO 15.5.-4.6.2022 pre 11 osôb
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 3 520,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť