Faktúra č. DFB/22/0094

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022 - ŠB1
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 1 510,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť