Faktúra č. DFB/22/0088

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - krúžok a TV
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 193,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť