Faktúra č. DFB/22/0085

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 2/2022
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 893,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: z 19.3.15,dod.22.8.19
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť