Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0085
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 2/2022
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 893,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: z 19.3.15,dod.22.8.19
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť