Faktúra č. DFB/22/0081

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Digit. vedom.: prípravná návšteva mobility MILÁNO 13.-16.3.2022
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť