Faktúra č. DFB/22/0076

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0076
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.11.21-23.1.22 ŠI
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 723,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť