Faktúra č. DFB/22/0071

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 297,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.037/22
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť