Faktúra č. DFB/22/0055

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: VUC net 2/2022
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z31.7.20
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť