Faktúra č. DFB/22/0043

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 2/2022
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 165,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť