Faktúra č. DFB/22/0027

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier na súťaž
  • Dátum doručenia: 27.01.2022
  • Celková hodnota: 4,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť