Faktúra č. DFB/22/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI+byt 1/2022
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 3 506,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť