Faktúra č. DFB/22/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.12.2021-7.1.2022
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť