Faktúra č. DFB/22/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž látkových roliet (učebňa OUA)
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 352,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004//22
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť