Faktúra č. DFB/21/0469

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0469
  • Popis fakturovaného plnenia: opravné vyúčtovanie plyn ŠK 1-11/2021
  • Dátum doručenia: 28.12.2021
  • Celková hodnota: -3 042,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť