Faktúra č. DFB/21/0424

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0424
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 12/2021
  • Dátum doručenia: 07.12.2021
  • Celková hodnota: 169,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť