Faktúra č. DFB/21/0385

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: poskytnuté služby počítačovej siete SANET (10-12/2021)
  • Dátum doručenia: 18.11.2021
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70031/05
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť