Faktúra č. DFB/21/0377

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0377
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné práce 10/2021
  • Dátum doručenia: 12.11.2021
  • Celková hodnota: 351,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 103/34-2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť