Faktúra č. DFB/21/0374

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0374
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž a dodávka prístrešku
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.036/21
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť