Faktúra č. DFB/21/0373

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0373
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2021 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 1 116,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť