Faktúra č. DFB/21/0366

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0366
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť