Faktúra č. DFB/21/0356

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0356
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 11/2021
  • Dátum doručenia: 04.11.2021
  • Celková hodnota: 180,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť