Faktúra č. DFB/21/0342

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: nová verzia Magma 01.10.-31.12.21
  • Dátum doručenia: 20.10.2021
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť