Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0342
- Popis fakturovaného plnenia: nová verzia Magma 01.10.-31.12.21
- Dátum doručenia: 20.10.2021
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť